Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23030014 - DATA: 23/03/2023
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, JUNTO AS [...]
|
07070010
2022
|
437,00 |
|
PAGAMENTO: 23030015 - DATA: 23/03/2023
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, JUNTO AS [...]
|
07070010
2022
|
805,20 |
|
PAGAMENTO: 23030016 - DATA: 23/03/2023
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, JUNTO AS [...]
|
07070010
2022
|
437,00 |
|
PAGAMENTO: 23030017 - DATA: 23/03/2023
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, JUNTO AS [...]
|
07070010
2022
|
614,40 |
|
PAGAMENTO: 22030001 - DATA: 22/03/2023
JUCÉLIA DE FRANCA SILVA
|
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE FAMÍLIA CARENTE ATENDIDA NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL Nº1.296/2020, DECRETO 06/2020 E LEI FEDE [...]
|
15060014
2022
|
100,00 |
|
PAGAMENTO: 17030004 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE MOTOR, FREIOS, PARTE ELETRICA 17 (DEZESETE HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS NRE 9795, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
28110014
2022
|
1.870,00 |
|
PAGAMENTO: 17030005 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE CX DE DIREÇÃO, CARDAN E ELETRICA 26 (VINTE E SEIS HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS OSC 5402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
29110008
2022
|
2.640,00 |
|
PAGAMENTO: 17030006 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FREIOS, SOLDA E ALTERNADOR 06 (SEIS HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS OSC 5902, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
28110016
2022
|
660,00 |
|
PAGAMENTO: 17030007 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE DIREÇÃO E FREIOS 07 (SETE HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS OSC 5352, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA [...]
|
28110015
2022
|
770,00 |
|
PAGAMENTO: 17030008 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE MOTOR, FREIOS, FX MOLAS E ELETRICA, 24 (VINTE E QUATRO HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS NRC 1321, PERTENCENTE A SECRETARIA MU [...]
|
28110013
2022
|
2.640,00 |
|
PAGAMENTO: 17030009 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE RADIADOR, ELETRICA, FX MOLAS, FREIOS E ESTABILIZADOR 43 (QUARENTA E TRES HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VOLARE V 08 DE PLACAS NVF 0563, PERTEN [...]
|
30110030
2022
|
4.730,00 |
|
PAGAMENTO: 17030010 - DATA: 17/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE FREIOS, DIREÇÃO, FX MOLAS E ELETRICA, 26 (VINTE E SEIS HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VW 15.190 DE PLACAS POQ 5306, PERTENCENTE A SECRETARIA MU [...]
|
30110029
2022
|
2.860,00 |
|
PAGAMENTO: 16030003 - DATA: 16/03/2023
A.H.DE LIMA ALENCAR
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
21070002
2022
|
1.283,33 |
|
PAGAMENTO: 16030004 - DATA: 16/03/2023
A.H.DE LIMA ALENCAR
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
21110001
2022
|
980,18 |
|
PAGAMENTO: 16030022 - DATA: 16/03/2023
JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA SOUSA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS ROTINEIRAS PARA GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA UNIDADE PSF DO SITIO TEIXEIRA, CONFORME CONTRATO.
|
28020009
2022
|
1.215,00 |
|
PAGAMENTO: 13030001 - DATA: 13/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
12070004
2022
|
3.160,00 |
|
PAGAMENTO: 13030002 - DATA: 13/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
12070004
2022
|
4.411,00 |
|
PAGAMENTO: 13030003 - DATA: 13/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
09110005
2022
|
5.392,40 |
|
PAGAMENTO: 13030004 - DATA: 13/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
09110005
2022
|
4.408,00 |
|
PAGAMENTO: 13030005 - DATA: 13/03/2023
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
16110002
2022
|
36.873,00 |
|
PAGAMENTO: 10030034 - DATA: 10/03/2023
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, LAUDOS E FICHAS DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPAS 1), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIP [...]
|
17080001
2022
|
190,00 |
|
PAGAMENTO: 10030036 - DATA: 10/03/2023
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, FICHAS E LUDOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
16080004
2022
|
3.552,00 |
|
PAGAMENTO: 10030037 - DATA: 10/03/2023
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE.
|
18110011
2022
|
17.569,16 |
|
PAGAMENTO: 10030039 - DATA: 10/03/2023
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR DO MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
03100005
2022
|
10.130,70 |
|
PAGAMENTO: 10030040 - DATA: 10/03/2023
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
08110013
2022
|
313,73 |
|
PAGAMENTO: 10030041 - DATA: 10/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
19120003
2022
|
17.143,10 |
|
PAGAMENTO: 10030043 - DATA: 10/03/2023
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RAIO-X DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE/CE.
|
05100002
2022
|
206,00 |
|
PAGAMENTO: 10030059 - DATA: 10/03/2023
A N DE SOUSA TRANSPORTES
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PEÇAS E DE ACESSÓRIOS, ORIGINAIS OU GENUÍNAS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLARE V 08 ONIBUS DE PLACAS NVF 0563, PERTENCENTE A FROTA DO [...]
|
29110007
2022
|
5.346,65 |
|
PAGAMENTO: 10030061 - DATA: 10/03/2023
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE EMBREAGEM, FX MOLAS, BICOS, INJ., SOLDA E FREIOS, 25 (VINTE E CINCO HORAS) COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO VOLARE V 08 DE PLACAS OSC 6402, PERTENCENTE [...]
|
28110012
2022
|
2.750,00 |
|
PAGAMENTO: 10030141 - DATA: 10/03/2023
SECRETARIA DA PROT SOC, JUST, CIDAD, MULHER E DIRE
|
4.4.30.42.00 - AUXÍLIOS
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO PARA CONSTRUIR, EQUIPAR E CAPACITAR EQUIPE DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PADRÃO III NO MUNICÍPIO DE ARARIPE, CONFORME CONV [...]
|
09120001
2022
|
44.027,52 |
|